Vervroegde verliesaftrek voor vennootschappen

Vervroegde verliesaftrek voor vennootschappen

topics

 

In een vorig artikel kwam de vervroegde verliesaftrek in de personenbelasting aan bod.
Vennootschappen die in 2020 verlies hebben geleden door de coronacrisis kunnen het verwachte verlies éénmalig vervroegd in aftrek brengen, door ze reeds te compenseren met de winsten of baten van het daaraan voorafgaande jaar 2019. 
De carry backregeling in de vennootschapsbelasting is een stuk ingewikkelder omdat tal van vennootschappen vaak werken met gebroken boekjaren.
Daarom lichten we voor jou een aantal belangrijke zaken uit.

BOEKJAREN AFGESLOTEN TUSSEN 13 MAART 2019 EN 31 JULI 2020

Als vennootschap krijg je de mogelijkheid om met het verwachte verlies een vrijgestelde reserve te vormen.
Die reserve mag enkel gevormd worden voor één boekjaar in de periode van 13/03/2019 – 31/07/2020.
Je kan als vennootschap de keuze hebben tussen twee boekjaren.
Voer je een boekhouding per kalenderjaar? Dan kan je enkel voor het boekjaar 2019 een vrijgestelde reserve vormen.

VERMIJD EEN BIJZONDERE BELASTINGAANSLAG

Je vrijgestelde reserve moet zo nauw mogelijk aansluiten bij het verwachte verlies voor 2020. Er is wel een tolerantie van maximaal 10% van het fiscaal verlies.

JE AANGIFTE VENB IS NOG NIET INGEDIEND?

De opgave 275 COV moet toegevoegd worden aan de aangifte voor aanslagjaren 2019 en 2020 of 2020 en 2021. Het formulier moet je zowel indienen het aanslagjaar van de vrijgestelde reserve als voor het daarop volgende aanslagjaar waarin die vrijgestelde reserve wordt geïntegreerd in de belastbare grondslag.

JE AANGIFTE VENB IS REEDS INGEDIEND?

Dien ten laatste de opgave 275 COV samen met de aangifte in op 30 november 2020 bij de administratie. Voor de aanslagjaren waarvoor reeds vennootschapsbelasting is geheven, kan je een wijziging aanvragen.

Neem gerust contact op met je dossierbeheerder om de mogelijkheden voor je dossier te bespreken.

 

Ontvang relevante updates